4月11日晚,瑞幸咖啡宣布根据《美国法典》第11篇第15章的规定,公司已经顺利完成债务重组,在债权人的支持下,公司正式结束作为债权人的破产保护程序。这意味着公司在任何司法管辖区不再受到破产或破产程序的约束。未来,公司将持续致力于增强公司治理和内控,并且专注于业务长效增长和盈利能力提升,为股东创造长期价值。瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭瑾一在公告中表态,债务重组的完成标志着瑞幸咖啡的新开始。
上个月,瑞幸咖啡最新发布的2021年第四季度及2021财年未经审计的财务报告显示,瑞幸的非美国会计准则(Non-GAAP)下运营亏损没有对与虚假交易和重组相关的损失和费用进行调整,这些损失和费用在2021年第四季度和2020年第四季度分别为1.094亿元人民币和0.898亿元人民币。根据目前的情况,公司预计,随着2022年第一季度临时清盘程序的圆满结束,与虚假交易和重组相关的损失和费用将会在2022年第二季度减少。
在公布债务重组完成前,瑞幸的业绩就可以从财报中看出已经回暖。第四季度净收入24.327亿元人民币,同比增长80.7%。第四季度净新开门店数为353家,门店数量环比增长6.2%,季度末达到6024家门店,其中4397家为自营门店,1627家为联营门店,瑞幸也成为中国最大的连锁咖啡品牌之一。
自营门店第四季度利润为3.8亿元人民币,门店层面利润率为20.9%,2020年同期为近1亿元人民币,门店层面利润率为8.7%。增长主要由于商品平均销售价格和商品售卖数量的增加, 以及经济规模效应。瑞幸的月均交易用户从2020年开始呈持续增长态势,2021年第四季度为1620万,比2020年同期的970万增长了67.1%,达到历史新高。